курс валюты взаиморасчетов, банковская выписка

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Страницы: 1
RSS
курс валюты взаиморасчетов, банковская выписка
 
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.

в общем, имеем конфигурацию Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.14) сконвертированную под платформу 8.2. устанавливали примерно год назад, конвертировали месяц назад

1. при создании нового наряд-заказа устанавливается реквизит, курс валюты взаиморасчетов =0. но нутром чувствую, что должно быть 1. нулевой курс это нормально или должен быть равен 1? Если один, то подскажите как исправить не влезая в конфигуратор, либо все же программно придется прописать курс в процедуре "перед открытием"?

2. документ  "заказ покупателя". допустим заказ на 6000р, предоплата 3000р. КурсВалютыВзаиморасчетов так же ставится 0. вносим предоплату банковской выпиской, выписку провели, возвращаемся в заказ покупателя - выскакивет сообщение "предоплата 3000, внесено 0". почему так получается?
 
Добрый день.
Возможность конвертации под 8.2 была реализована в релизе 4.1.01.18. В связи с этим были внесены изменения в конфигурацию.
1. А у валюты взаиморасчетов в справочнике валют проставлен курс? Курс взаиморасчетов получается в дкПолучитьКурсВалютыВзаиморасчетов в обработке заполнения документа.
2. Какой способ закрытия сделок указан в договоре взаиморасчетов с покупателем? Выписка введена на основании заказа? На какую сделку ложится сумма при проведении выписки?
 
у нас то версия стоит АА 4.1.01.14

1. курс проставлен с 01.01.2000. запись в регистре имеется
искал глобальным поиском по конфигуратору. ссылки на процедуру "дкПолучитьКурсВалютыВзаиморасчетов " из заказ наряда нет.
текст "КурсВалютыВзаиморасчетов" есть только в процедуре "ПолучитьШапкуДокумента" (модуль документа ЗН), она запускается из "ПровестиПоПартиям". так и там курсу присваивается значение 0.

2. способ "по счетам и заказам", автоматическое закрытие сделок = ложь
отсутствует возможность по умолчанию вводить банковскую выписку на основании заказа. вводилась вручную. сделка и договор соответствуют. курс выалют в выписке 1, в заказе 0. по взаиморасчетам пишет "долг контрагенту составляет 3000р.". при проведении заявке сообщение "предоплата не внесена"
 
1. дкПолучитьКурсВалютыВзаиморасчетов напрямую из ЗН не вызывается. Вызов в общем модуле дкДокументы при заполнении документов.
2. Имеется ввиду сделка, которая указана в выписке. Проставьте курс взаиморасчетов в заказе.
 
1. добавил в обработку заполнения  строку : КурсВалютыВзаиморасчетов = дкПолучитьКурсВалютыВзаиморасчетов(ЭтотОбъект....
 и заработало. (в ЗН ставится курс 1)
2. если в заказе поставить курс 1, то все нормально проводится. но всё равно при создании нового заказа  ставится 0 и поле недоступно для редактирования. пришлось добавить такую же строку, как в НЗ

за это спасибо. вроде заработало как надо

ну и напоследок ещё вопрос
документы "банковская выписка". есть возможность создать саму банковскую выписку, а так же отдельно строку банковской выписки.
Как можно получить список всех строк выписок? чтобы воспользоваться отбором и т.д.
 
Данные заполнения курсов имеются в типовой конфигурации на уровне общей процедуры заполнения. Видимо в конфигурацию внесены какие либо изменения, которые это нарушили.

Что имеется ввиду под отбором? Средства платформы не позволяют накладывать отборы в списках не по шапке документа. Для этого необходимо писать приватные фильтры, как например в форме списка ЗН.
 
доработки были.

документы банковская выписка.
можно ввести выписку (загрузить через клиент-банк), которая содержит несколько строк платёжек
а можно ввести и отдельно строку выписки (в этом случае можно воспользоваться отбором по контрагенту, например)

мне и хотелось узнать. может где-то строки по всем выпискам отдельно хранятся?
в бухгалтерии 2.0 все строки отдельно можно увидеть, а в Альфе не нашёл.
 
Строки банковской выписки находятся в ТЧ документа.
 
сделал скрин
 
Правильно.
Если ХО выбрана как строка банковской выписки, то контрагент указывается в шапке документа и соответственно доступен для отбора. Но. В таком документе возможно задание платежей (можно и нескольких) только с одним контрагентом по одному договору.
С ХО банковская выписка в ТЧ документа можно задавать платежи с разными контрагентами. В шапке документа при этом контрагент не задается.
 
печально...
получается чтобы найти платежки по одному интересующему контрагенту придется несколько банковских выписок просматривать. не в регистре же взаиморасчетов копаться.

ответы получены.
Александр, спасибо!
Страницы: 1
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Услуги 1С