Касса для счета 50.3 "Денежные документы"

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Страницы: 1
RSS
Касса для счета 50.3 "Денежные документы", Конфигурация Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти 4.1
 
Добрый день!
Конфигурация Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти 4.1
Появилась необходимость проводить такие денежные документы как авиабилеты, ж-д билеты через счет 50.3. Для этого в АА создали отдельную кассу. Но в ПКО и РКО все, я так понял, садится на счет 50.1, либо на счет 50.2.
Для чего это было задумано:
Я в бухучете, к сожалению пока, не особо разбираюсь. Но мне объяснили, что на сегодняшний момент ситуация такая, - закупили кучу авиа и ж-д билетов. Потом списывают их в подотчет. Причем списывают по средней цене. В результате, что человек летит на самолете, что едет в поезде, что трясется в автобусе - у всех в подотчет была выдана одинаковая сумма. А нужно, естесственно, чтобы в подотчет списывалась именно цена билета.
Причем все это нужно потом будет выгрузить в бухгалтерию, на соответствующие субсчета.
 
Добрый день,
Описанная Вами схема, это выдача под отчет. Как правило, выдается определенная сумма конкретному сотруднику и ни каких усреднений не используют, так как каждый сотрудник отвечает по этим суммам.
В конфигурации Альфа-Авто для этого Вы формируете документ авансовый отчет, который перегружается в одноименный документ в бухгалтерию.
 
Под отчет учитывается на 71.01 счете.
 
Попробую объяснить, что хотят бухгалтера.
Они хотят, чтобы билеты садились на подотчет не как товар, а как денежный документ. Чтобы приходник проходил по счету 50.3. Затем денежный документ садился на подотчет. Затем с подотчета он списывался бы Авансовым отчетом. Но тут возникает вопрос, что если  мы хотим вернуть неиспользованный билет обратно в кассу. Тут они хотят вернуть НДС.
Какими документами можно все это реализовать?
 
Вобщем необходимо регистрировать следующие операции, чтобы это корректно перегрузилось в бухгалтерию, если это возможно:
1. Дт 50.3 - Кт. 60  - мы оплатили поставщику
2. Дт 71.1 - Кт. 50.3 - выдали подотчетнику

Какими документами это лучше сделать?
 
Просьба уточнить какой документ делает такие проводки в Бухгалтерии?
 
1. Приходный кассовый ордер.
2. Расходный кассовый ордер.

Приходуются и расходуются не деньги, а денежные документы
 
Добрый день,
В каком именно документе Вы формируете проводку Дт 50.3 - Кт. 60 в бухгалтерии?
P.S. В ПКО и РКО счет 50.03 не выбирается.
Страницы: 1
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Услуги 1С