Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, при переносе из ААА5 в БП 3 при помощи типовой обработки у нас возникает такая ситуация в БП, что приход товара переносится на счет 10.05 по себестоимости (в дебете), а когда выгружается заказ-наряд(в БП загружается требование накладная) в БП, с 10.05 в производство списывается с кредита 10.05продажная стоимость зап. частей - суммы из заказ-наряда (получается мы уходим в минус по сумме запчастей по счету 10.05), что в такой ситуации делать?