Документ "Амортизация"

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Страницы: 1
RSS
Документ "Амортизация"
 
Здравствуйте, такой вопрос:
Согласно учётной политики организации начисление амортизации происходит на следующий месяц после ввода в эксплуатацию. В Альфа-Авто: ААА 4.1 почему то начисление происходит в месяц ввода в эксплуатации.
При продаже ОС, если амортизация по нему не начислена полностью, в месяц продажи должна начислится амортизация по установленной норме, а остаточная стоимость списаться в затраты (в Альфе выручка от реализации ОС проходит по статье Реализация ОС,НА,МЦ, а остаточная стоимость сторнируется по этому же счёту).
Можно это исправить?
 
А почему бы в этом случае амортизацию не начислить перед продажей? А то получается что ОС уже нет на балансе, а начисления продолжаются. Или вводить амортизацию предыдущим месяцем.
 
Цитата
Skrepka Skrepka пишет:
Согласно учётной политики организации начисление амортизации происходит на следующий месяц после ввода в эксплуатацию.
Сейчас так и есть, нельзя начислить амортизацию в месяце ввода в эксплуатацию. Проверьте у прочего актива поле "Дата ввода".
 
Цитата
Виктор Радько пишет:
Сейчас так и есть, нельзя начислить амортизацию в месяце ввода в эксплуатацию. Проверьте у прочего актива поле "Дата ввода".
Это в каком релизе?
 
Где-то с 15-го релиза.
Страницы: 1
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Услуги 1С