Отображение обмена валют

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Страницы: 1
RSS
Отображение обмена валют
 
День добрый.

Как в базе отобразить обмен валют?
 
Добрый день, Иван. В типовой конфигурации нет операций обмена валют. Вы можете только сделать РКО с кассы, по которой расходуете средства, и ПКо по кассе, по которой приходуете. При этом выбрать фиктивного контрагента, а затем списать задолженность документом "Корректировка долга."
 
Нам тоже нужна эта операция...
 
Добрый день, Ирина, выше был предложен вариант введения данной операции. в ПП Альфа-Авто не планируется введение подобного функционала.
 
Нашла решение этой проблемы.

1. Создать две кассы компании: рублевую и долларовую (многовалютную не пробовала)
2. Создать контрагента "Банк" и договор в долларах

Покупка валюты:

1. Создать РКО
2. Выбрать кассу компании рублевую
3. В всплывающем окне выбрать договор в валюте и поставить курс валюты взаиморасчетов - курс покупки
4. Сумму указать в рублях

Оприходование валюты:

1. Создать ПКО
2. Выбрать кассу компании в долларах и договор в долларах
3. Указать курс валюты взаиморасчетов - курс ЦБ
4. Указать сумму в долларах

Далее, в отчете "Взаиморасчеты с контрагентами", посмотреть курсовую разницу и списать ее (осталось узнать, как это сделать  :D )

Все. Вроде, ничего не пропустила.
Изменено: Ирина Кузнецова - 26.06.2015 16:59:49
 
Списать не получается. Пыталась сделать через "Корректировка долга", но нет долгов у контрагента "Банк" по договорам. Хотя в отчете "Взаиморасчеты с контрагентами" долг есть. Тут даже танцы с бубном не помогли  :cry:
 
Добрый день, Ирина, в отчете "Взаиморасчеты с контрагентами" сделайте вывод договора и посмотрите, по какому договору есть задолженность. По нему и можно будет списать долг.
 
Здравствуйте, Светлана. Во "Взаиморасчеты с контрагентами" по договору "Валюта" долг есть, а вот в "Корректировка долга" по этому договору долга нет.
 
Ирина, уточните, пожалуйста, что за договор такой "Валюта"?
 
Цитата

2. Создать контрагента "Банк" и договор в долларах

.
Созданный договор. Просто название такое договора "Валюта" сделали.
 
А вид договора какой?
 
Поставка
 
Ирина, укажите, пожалуйста, скрин документа Корректировка долга, в котором с Ваших слов нет задолженности.
 
Пожалуйста.
 
Ирина, согласно отчета у Вас нет задолженности по данному договору. Посмотрите, как я сделала по указанным Вами выше пунктам.
 
Светлана, как в валюте сделать, а потом списать это понятно. Я хотела получить курсовую разницу и списать ее. Курсовую разницу я получила, а вот списать ее не получается.
Цитата
Светлана Сулименко пишет:
Ирина, согласно отчета у Вас нет задолженности по данному договору.
Задолженность есть, видна в отчете, но это задолженность только в управленческом учете. Вот ее и не могу списать.
 
Ирина, сформируйте, пожалуйста, отчет, как он сформирован в моем предыдущем скрине.
 
Светлана, сформировала. В регламентированном учете долга нет (как и у Вас на скрине), поэтому в "Корректировка долга" списывать нечего, а вот в управленческом учете долг есть. Его видно в прикрепленном ранее файле. Вот его-то и хотелось списать, раз он автоматом не списывается.
И еще, где можно посмотреть, куда списались курсовые разницы? Они должны были попасть в "Доходы и расходы".
 
В файле виден долг.
 
Ирина, нужно смотреть на Вашей базе, скорее всего ошибка в самих документах. Нужно будет выслать базу для разбора ситуации на месте. Обратитесь, пожалуйста, на alfa@rarus.ru с указанием регистрационного номера от Альфа-Авто и данной ветки форума. т.к. частные вопросы разбираются не в рамках форума.
 
Светлана, спасибо!
 
Цитата
Ирина Кузнецова пишет:
Нашла решение этой проблемы.

Оприходование валюты:

1. Создать ПКО
2. Выбрать кассу компании в долларах и договор в долларах
3. Указать курс валюты взаиморасчетов - курс ЦБ
4. Указать сумму в долларах

Далее, в отчете "Взаиморасчеты с контрагентами", посмотреть курсовую разницу и списать ее (осталось узнать, как это сделать    )

Все. Вроде, ничего не пропустила.

Нашла ошибку у себя. в п.3 надо указывать курс взаиморасчетов, а не курс ЦБ и тогда все прекрасно списывается и в управленческом учете тоже. И не надо делать корректировку долга. А если везде ставить курс ЦБ, то будет курсовая разница, которую можно списать корректировкой долга. И сумма курсовых разниц попадает тогда в "Доходы и расходы". Схема работает. Пользуйтесь.
Изменено: Ирина Кузнецова - 02.07.2015 12:30:48
Страницы: 1
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Услуги 1С