17 июля 2025
1C-RarusTechDay 2025
8-я открытая техническая конференция для специалистов 1С
Зарегистрироваться
1C-RarusTechDay 2025 — 8‑я открытая техническая конференция для специалистов 1С

Премия от поставщика

Декоративное изображение

Для получения доступа к форуму необходимо авторизоваться
или зарегистрироваться на сайте.

Пользователь ПП
RSS
А как оформить в Альфе-Авто 5 премию от поставщика?
1) приходит от поставщика расчет, бухи дают операцию вручную Дт76.05 Кт91.01.
2) АВТОВАЗ перечисляет деньги или делает взаиморасчет.
Корректировка долга?
П.С.
Зачем это надо - Хотелось бы видеть реальные взаиморасчеты по поставщикам. В Альфе все проще чем бухгалтерии.
Декоративное изображение 12
Сотрудник 1С-Рарус
Добрый день, Александр, корректировку поступления придется делать датой раньше, чем были продажи по данному автомобилю. Если поставщики перечисляют Вам только денежные средства, то Вы их можете оформить документом "Банковская выписка", тем самым уменьшив Вашу задолженность перед поставщиком.
Пользователь ПП
Уточнил у бухгалтеров.
1) Поставщик дает нам расчет суммы вознаграждения по многим и многим критериям, вплоть до цвета флагов! (у поставщика возникает долг перед нами) (НДС нет)
2) Далее поставщик гасит долг перечислением на р/сч. (в альфе оформляют Банковская выписка)
Вопрос.
Как 1 пункт в альфе оформить?
Сотрудник 1С-Рарус
Александр, Вы хотите указать в Альфа-Авто именно "расчет суммы вознаграждения"?
Пользователь ПП
Да.
Пользователь ПП
Наверно продать поставщику услуги "Вознаграждение за ..."
Сотрудник 1С-Рарус
Александр, тогда Вам необходимо оформить продажу услуги поставщику "актом оказания услуг", а затем ввести, например, документ "взаимозачет", который перекинет задолженность с одного договора поставщика авто на другой.
Пользователь ПП
Бухгалтера против. Проблемы с налоговой.
Мы же ни каких услуг поставщику не оказали.
Это вознаграждение от поставщика за оказанные нами услуги по реализации и ремонту авто физ. и юр. лицам, за наличие стендов и т.д.
Сотрудник 1С-Рарус
Александр, тогда Вы можете указывать данное вознаграждение как приход денежных средств (в комментариях указывать что это и за что), а потом взаимозачетом переносить задолженность.
Пользователь ПП
Поясните каким документом и как это выгрузится в бухгалтерию.
Нда, или "Корректировка долга" или "Акт об оказании услуг".
Т.к. бухи против Акта то остается только "Корректировка долга".
П.С.
Движения по данной операции не по банку не по кассе нет!
Сотрудник 1С-Рарус
Александр, делаете "банковскую выписку" с приходом от данного поставщика, а затем "взаимозачет".
Пользователь ПП
Выпиской вы деньги от поставщика оформляйте. Это понятно.
Взаимозачет это частный случай который присутствует.
В бухгалтерии: Премию можно отразить обычной Операцией вручную. Проводка Д60.01(60.02,76.05) К91.01. Это ваш прочий доход
Я за "Акт", но бухи против, остается "Корректировка"
Пользователь ПП
У, такое узнал, тему закрываю, делать буду корректировкой т.к. продажи нет.
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Услуги 1С